工作职责:1、根据董事会或审计委员会的部署,协助内审经理编制审计工作计划,跟进经董事会或审计委员会批准后的审计方案执行;2、协助内审经理审核公司内控文件,推行内控制度的落地、执行及审计;3、协助内审经理组织实施内部审计工作,出具书面审计报告,并报送董事会或审计委员会;4、协助内审经理把控公司风险,及时发现潜在问题和风险,提出改进意见并跟进整改;5、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查,监督审计结果的落实;6、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;7、完成内审经理交办的其他工作。任职资格:1、具备IPO企业内部审计经验,有上市公司或外企工作经验优先;2、熟练使用各种办公软件、财务软件;3、具备良好沟通与协调能力、逻辑思维能力以及较强的执行力;4、有审计师资格证书优先。