岗位职责:1、全面负责部门内部的日常事务管理,协调部门内各岗位人员的分工合作,并负责部门员工的管理和考核;2、负责组织编制年度审计工作计划,确定各类审计事项并报审,并对实际完成情况进行检查、总结;3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和内控管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;4、按公司相关制度开展内部审计工作开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、募集资金管理、关联交易等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);编制相关文件、报告。5、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;6、协助财务部进行组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;7、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,及时发现风险并提出改进建议;?8、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任任职资格:1.统招本科及以上学历,财务管理相关专业,具有中级以上会计师职称,有审计师职称者优先;2.三年以上大中型企业财会、审计或会计师事务所审计工作经验,有部门管理经验尤佳;3.熟练掌握国家财经法律法规、《企业会计制度》和公司会计制度及工作程序,善于学习、及时更新知识结构;4.掌握国家关于财务、税务、现金管理、资产管理等方面的法律、法规和政策及其变化,了解国家宏观金融政策;5.具有良好内、外部的沟通能力,有较强的管理能力,组织协调能力;6.有较强的工作责任心,敢于承担责任;具有团队协作精神并能承受工作压力。