1、负责组织公司内部审计方面的各项工作;2、对公司及所属子公司财务收支及其有关的经济活动各个方面进行审计;3、负责公司风险规避及内部控制。任职要求:1、审计、会计、财务管理类本科及以上学历,中共党员优先;2、具有注册会计师证书、会计师中级职称、审计中级及以上职称优先;3、熟悉国家各项相关审计、财务等法规政策,具备系统的财务管理和内部审计相关知识;4、工作细致踏实严谨,熟练运用办公及财务应用软件,具有较强的审计分析能力、沟通和协调能力、风险控制能力、文字能力强;5、5年及以上相关工作经验,3年及以上上市公司或国有企业审计经验者优先。