主要职责:1.制定和完善内部审计流程和制度,确保审计工作的规范性和有效性。2.根据公司年度审计计划,执行常规审计、专项审计和反舞弊审计。3.评估业务流程中的潜在风险,提出审计意见和改进建议。4.监督审计发现的整改落实情况,确保风险得到有效控制。5.协调与外部审计机构的合作,确保公司审计工作的顺利进行。6.定期向公司董事长汇报审计工作进展和关键发现。任职要求:80学历要求:本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业。80工作经验:5年以上相关工作经验,具有制造业或拟上市企业内审经验者优先。80专业技能:熟悉内部审计流程和风险管理,具备良好的数据分析能力和办公软件使用技能。80个人素质:具有高度的职业道德和责任心,优秀的沟通协调能力和团队合作精神。80证书资格:持有CPA、CIA或相关职业资格证书者优先。